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2021年度股东大会文件之八
关于聘请公司2022年度审计机构的报告
各位股东:
根据公司审计委员会的建议,结合公司实际,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收费标准的规定以及审计工作的具体情况,拟支付给信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)年度财务报告审计费用为77万元,内部控制审计费用为30万元, 费用水平与2021年度持平。为审计而发生的相关费用由该公司承担。
以上报告请审议。
2022年5月18日